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南华县融媒体中心2025年预算公开
南华县融媒体中心2025年预算公开目录
第一部分 南华县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县融媒体中心2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
南华县融媒体中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
南华县融媒体中心成立于2019年3月,根据南发改〔2019〕6号文件规定,本部门主要职责是:
1、负责宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向,坚持正面宣传、团结、稳定、鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;
2、围绕县委、县政府中心工作,积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作,落实全县新闻宣传报道计划,完成上级下达的各项对内对外宣传和创优任务;
3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;
4、协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;
5、推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展;
6、完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
南华县融媒体中心共设置5个内设机构,包括:融媒体中心办公室、融媒体中心总编室、融媒体中心全媒体新闻中心、融媒体中心安全播出部、融媒体中心专题广告部技术。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、2025年主要工作任务:开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作;
2、2025年主要工作任务及目标是按照县委县人民政府的要求,做好新闻宣传工作。
二、预算单位基本情况
南华县融媒体中心编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:行政编制 0人,工勤人员编制0人,事业编制26人。在职实有19人,其中: 财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 9人,其中: 离休 0人,退休 9人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3592650.56元,其中:一般公共预算3592650.56元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少了547152.45元,减少15.23%,主要原因是我单位调出3人,退休1人,故人员经费减少,导致部
门财务收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 3592660.56元,其中:本年收入3592660.56元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少了769140.75元,减少21.41%,主要原因是我单位调出3人,退休1人,故人员经费减少,导致部
门财务收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3592650.56元。财政拨款安排支出3592650.56元,其中:基本支出3592650.56元,与上年对比减少13.7%,主要原因是我单位调出3人,退休1人,故人员经费减少,基本支出减少;项目支出0元,与上年对比持平,无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1、2070801 行政运行:2562557.13元,用于人员工资发放及公用经费支出;
2、2080502 事业单位离退休:195688.20元,用于发放退休人员工资财政补贴部分;
3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出355358.88元,用于事业单位基本养老保险缴费支出;
4、2080801 死亡抚恤:32994元,主要用于发放遗嘱人员补助;
5、2101102 事业单位医疗:123130.12元,用于事业单位医疗支出;
6、 2101103 公务员医疗补助:97233.79元,用于公务员医疗补助;
7、2101199 其他行政事业单位医疗支出:8400元,用于其他人员医疗支出;
8、2210201 住房公积金:217288.44元,用于住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况:
基本支出3,592,650.56元,其中:30101 基本工资:882,684.00元,30102 津贴补贴:64,560.00元,30107 绩效工资:1,278,657.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:355,358.88元,30110 职工基本医疗保险缴费:123,130.12元,30111 公务员医疗补助缴费:97,233.79元,30112 其他社会保障缴费:32,180.13元,30113 住房公积金:217,288.44元,30199 其他工资福利支出:162,000.00元,30201 办公费:21,700.00元,30211 差旅费:30,000.00元,30217 公务接待费:25,000.00元,30228 工会经费:33,000.00元,30229 福利费:2,700.00元,30231 公务用车运行维护费:10,000.00元,30302 退休费:192,988.20元,30305 生活补助:64,170.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35000元,较上年持平,无增减变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
南华县融媒体中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年持平,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
南华县融媒体中心2025年公务接待费预算为25000元,较上年持平,无增减变化,国内公务接待批次为33次,共计接待281人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
南华县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为10000元,较上年持平,无增减变化。其中:公务用车购置费0元,较上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费10000元,较上年持平,无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县融媒体中心为公益一类事业单位,无机关运行经费,与上对比无增减变化;2025年公用经费安排122400元,与上年对比减少24000元,减少19.61%,主要原因我单位人员减少3人,本年度公用经费预算在上年度的基础上人均减少300元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,南华县融媒体中心资产总额7166373.26元,其中,流动资产193682.89元,固定资产6354512.52元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产587177.85元,其他资产31000元。与上年相比,本年资产总额增加6785381.03元,其中固定资产增加6143582.93元。本年度固定资产增加的原因是:1、增加补录2022年老少边区应急广播建设项目资产5050290元;2、增加补录县级融媒体中心建设项目资产617963元;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232400273300111