监督索引号53232400555601000
目录
第一部分 南华县沙桥镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 南华县沙桥镇2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 南华县沙桥镇2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南华县沙桥镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、中共沙桥镇委员会的主要职责:宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党代表大会的决议。讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和社区党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻土官镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
2、沙桥镇人民政府主要职责:制定和执行本级行政区域内的经济和社会发展规划,完成上级人民政府下达的各项指标、任务和其他工作;推动乡村产业振兴,推进农村一二三产业融合发展,让农民合理分享全产业链增值收益;管理本级行政区域内的财政、民政、文化旅游、农业、畜牧兽医、林业和草原、水务、交通、招商引资、村镇规划、卫生健康、社保、医保、生态环境、科技、环卫等各项工作,协助上级主管部门搞好公安、司法、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销、自然资源、教育等工作。
3、沙桥镇人大主席团:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决策和决定,具体承担各级人大代表及镇人民政府的换届工作及镇人大主席团的日常事务管理工作。
4、沙桥镇社会保障和为民服务中心:承办人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
5、沙桥镇文化和旅游广播电视体育服务中心:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作,搞好文物和文化市场的监督管理工作。
6、沙桥镇国土和村镇规划建设服务中心:承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容村貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。
7、沙桥镇农业农村服务中心:承办基层农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作,抓好农业科技试验示范和农村能源管理、动物疫病防治防控和动物产品质量检测等服务性工作等工作。
8、沙桥镇林业和草原服务中心:承办植物疫病防治防控、农村能源管理、林业资源管理、护林防火等服务性工作。
9、沙桥镇水务服务中心:对农村小型水利建设项目进行规划,负责施工、质量监督和竣工验收等管理,指导和组织群众进行抗旱、防洪、蓄水、排涝、抢险等工作。
10、沙桥镇财政所:承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等工作。
(二)2022年度重点工作任务介绍
1、提升村域品质,交出农村建设的“靓丽答卷”。“党建+”新路子迈出美丽乡村建设“大步伐”,积极探索“一村一策、一村一景”发展路线,立足乡村特色,推动美丽乡村多元发展。一是打造乡村振兴典型示范。在石桥河、小古山、沙桥三个村委会率先各打造1个立得住、推得开、能示范的点,为全镇提供示范。2022年沙桥镇共计召开农村人居环境整治提升现场观摩暨调度会议9次,打造了18个农村人居环境整治提升示范点,并针对本年度月评比结果多次排前3的村委会,兑现全年农村人居环境整治提升奖金共计35000元,进一步提升了镇村组干部的工作积极性。二是推进美丽乡村建设。落实“门前三包”责任,广泛宣传动员,引导群众积极参与,大力开展房前屋后环境整治,全镇220个村民小组1.3万户群众全部投入到农村人居环境整治提升行动中来。筹措2000余万元,20天全面完成沙桥辖区11公里河段“清四乱”工作,完成沙桥收费站外左侧改造提升项目1个,完成集镇区废品收购点搬迁4个,完成龙川江沿岸3个村委会45个村民小组1946户农户人居环境整治提升,新增美化绿化面积4000余平方米、彩绘文化墙10余公里,完成户厕改造2313座、新建公厕2座等,基本形成村村有花园、路路有文化、户户有美景。三是筑牢生态环境屏障。贯彻落实生态保护制度,完成山场村委会1938亩的造林工作;完成了南华县沙桥镇“一县一业”创建2021年野生菌保育促繁科技示范基地建设项目;完成了龙川江(田心段、向阳段)沿岸1.2公里的绿化植树目标任务,栽种了美国红枫292株,迎春花294株,樱花191株。全镇共建有垃圾池及垃圾投放点218个,焚烧炉48只,垃圾填埋点2个。在集镇区建设了污水处理氧化塘6个,污水处理一体机5座。统筹推进农村垃圾分类处理、村容村貌整治和厕所革命,全力抓好农业废弃物资源化利用和无害化处理。
2、积蓄发展动能,交出产业发展的“亮眼答卷”。今年以来,沙桥镇依托资源优势,发挥潜能,在传统优势产业上不断巩固提升,产业发展呈现多点开花现象。整镇推进食用菌种植,鹅毛树食用菌基地投资100万元,种植香箐50000棒,种植赤松茸(大球盖菌)10亩;引进楚雄辛巴汉生物科技有限公司,投资1000万元在田心村祝家小组建设食用菌种植生产基地,第一期生产基地占地70亩已投入使用;积极探索“党组织+公司+合作社+基地+飞地”模式,通过田心、索厂、山场3个村牵头成立食用菌种植专业合作社,带动14个村委会投入村集体资金80万元分三个片区建设食用菌种植基地203亩,其他5个村通过带动150户群众分散种植食用菌可达500余亩。石桥河村虾青素蛋鸡养殖项目全面竣工,项目占地面积17.5亩,建有2栋钢结构鸡舍大棚、360平方米冷库一座,可养殖虾青素蛋鸡7万只,预计每年可实现收益1000万元。鹅毛树片区观赏莲藕种植暨大闸蟹养殖项目基地、红色精品旅游路线等项目已全面建成并投入使用,一二三产业有机衔接的产业链条正在逐步形成。2022年全镇烤烟种植面积14700亩,收购量达203万公斤,均价12年保持全县第一,产值突破7000万元,实现税收1500万元;投资4000余万元用于1676个烟田水窖建设。在于栖么、石桥河片区实施高标准农田建设1.1万亩,实施示范种植基地500亩。
3、紧盯幸福指数,交出群众满意的“暖心答卷”。一是认真落实疫情防控常态化措施,全镇共接种疫苗68960针次,60岁以上人群第一剂疫苗接种率达99.80%,80岁以上人群第一剂疫苗接种率达100%。二是做好为民服务工作,提高服务质量。认真执行好农村养老保险两个100%任务指标,全镇总参保人数20914人,其中:领取养老金4873人,缴纳养老保险14549人,目前已征收13956人,征收比例95.92%。政府代缴低保对象、重度残疾人、特困人员665人,做到所有符合政府代缴人员应保尽保。扎实开展“康乃馨”行动和城乡居民参保扩面增效工作,截至目前初步确定扩面增效对象55人。三是全力抓好民生保障。全镇共有低保户337户,受保障931人,年发放补助资金272.258万元。特困供养人员63人,年发放补助资金78.71万元。临时救助农村贫困人口83户,321人,发放救助资金13.8万元。各类优抚定救人员320人,累计年发放定期补助资金 248.09万元,全部按月发放。80周岁-99周岁老人共578人,按月人均50元计算全年共发放长寿补助金34.68万元。四是深化医药卫生体制改革,提升医疗服务能力。2022年沙桥镇卫生院门诊共完成就诊人次78174人次,住院人数761人次(比去年住院人数117人次),同比增长550.42%,病床使用率达到80%。同时卫生院加强老年人、高血压、糖尿病及重精患者管理。2022年辖区65岁以上老年人3238人,完成老年人体检2536人,体检率达78.31%;高血压患者管理任务数2227人,已完成四季度随访,任务完成率102.97%;糖尿病患者管理任务数406人,已建档管理404人(其中死亡2人),任务完成率99.50%;重性精神病患者在册管理212人,管理率100%。五是强化教育管理,建设平安和谐校园。召开第38个教师节表彰大会,对3个教育工作先进集体、5名优秀教育工作者、10名优秀班主任、5名教书育人楷模、15名教学质量提升能手颁发荣誉证书和奖牌,营造尊师重教的良好氛围。2022年沙桥中心学校六年级在全县综合发展得分排名第6名,乡镇排名第3名。沙桥中学九年级在全州124所中学中占第76名,在全县13所中学占第5名,办学条件进一步改善,教育改革不断深入,教育质量又上新的台阶。
4、立足作风转变,交出政府建设的“ 满意答卷”。沙桥镇紧紧围绕“为民、务实、清廉、高效”的要求,以转变机关工作作风为重点,以提高服务质量为目标,以检查考评为抓手,深入开展机关效能建设,有力推动全镇各项工作落到实处。一是以人为要,根治作风。今年以来共调整干部27人,其中站所长18人、副股所长7人、一般干部2人,对3名连续三年获评优秀等次的事业干部予以奖励,19个村全面推行大岗位制,成立重点工作重大项目指挥部和21个工作专班,推动各项工作落地落实。二是强化自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,不断加强政治建设。坚定不移推进全面从严治党,落实意识形态工作责任制,持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神,把干部作风建设摆在突出位置,坚持纠“四风”树新风并举,组织开展廉政警示教育13次。三是自觉接受监督。认真听取各方面意见,狠抓议案建议的办复率和满意率,共办理人大代表议案29件,主动回应群众关切,全力以赴办好顺民心、惠民生的实事,全镇干群关系进一步密切加强,满意度不断提高。四是强化政府职能。“基层减负年”工作要求全面落实,政府行政效能持续提升;加大民生投入,压缩“三公”开支,始终坚持依法行政。规范权力运行,建立政府法律顾问制度,严格招投标管理,行政监察和审计监督进一步加强;进一步完善综合绩效考核,加强公务员、事业人员、工勤人员队伍建设和管理,提高执行和落实能力;加大“12345”政务服务平台投诉件办理力度,办结率100%。切实做到转变政府职能,强化公共服务,提高行政效率,发展环境不断优化。
5、迸发基层活力,交出社会治理的“精彩答卷”。一是全面推进平安创建,不定期开展专项整治、监督检查、隐患排查,2022年共接到群众来信来访22起,已办结22件,办结率达100%;镇村两级调委会共受理调解纠纷55起,调解成功54起,成功率达98.1%;排查出家庭矛盾纠纷风险户206户(高风险11户、中风险28户、低风险167户),已全部落实包保责任人和化解措施。二是加大道路交通违法查处力度。全面开展道路交通安全集中整治专项行动,强化对重点路段、重点时段的巡逻管控。2022年共处理道路交通事故261起,查处各类交通违法行为1202起,简易程序处理1066起,一般程序处理136起。三是认真开展“严排查、严整治、严监管”活动,重点加大对消防安全、校园安全、森林防灭火、危险化学品、特种设备、烟花爆竹、寄递物流等领域非法违法行为的打击力度,今年以来共发现安全隐患372处,已整改372处,建立微型消防站28个。推进房屋结构安全隐患大排查大整治,全镇经营性自建房排查录入229户,存在安全隐患5户,其中2户结构存在隐患,3户缺少灭火器,结构存在隐患的第三方已做安全鉴定,根据鉴定报告进行整改,缺少灭火器的3户已按要求配置足量灭火器,确保辖区生产生活安全。四是网格治理精细化。全镇19个村共划分221个网格,由440个网格员组成,坚持机制管治、群众自治、发展引治,实现精细化管理治理。建设便民服务站19个,打通服务群众“最后一公里”,用网格畅通城市“毛细血管”,激活“神经末梢”,不断提升基层治理精度、深度和温度,给群众带来满满的获得感,确保党建引领基层治理各项措施更实在、更暖心。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:(1)党政办公室(应急管理办公室);(2)经济发展办公室;(3)社会事务办公室;(4)社会治安综合治理办公室;(5)乡村振兴办公室。所属单位9个,分别是:
1、沙桥镇人大
2、沙桥镇党委
3、沙桥镇财政所
4、沙桥镇农业农村服务中心
5、沙桥镇林业和草原服务中心
6、沙桥镇水务服务中心
7、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
8、沙桥镇社会保障服务中心
9、沙桥镇文化广播电视服务中心
(二)决算单位构成
纳入沙桥镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位7个。分别是:
1、沙桥镇人民政府
2、沙桥镇人大
3、沙桥镇党委
4、沙桥镇财政所
5、沙桥镇农业农村服务中心
6、沙桥镇林业和草原服务中心
7、沙桥镇水务服务中心
8、沙桥镇国土和村镇规划服务中心
9、沙桥镇社会保障服务中心
10、沙桥镇文化广播电视服务中心
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
沙桥镇2022年末实有人员编制87人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制3人),事业编制51人;在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员3人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人(离休0人,退休38人)。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
南华县沙桥镇没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沙桥镇2022年度收入合计37829880.59元。其中:财政拨款收入37421642.59元,占总收入的98.92%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入408238.00元,占总收入的1.08%。与上年相比,收入合计增加16469873.13元,增长77.11%。其中:财政拨款收入增加16751675.13元,增长81.04%;其他收入减少281802.00元,下降40.84%。主要原因是本年度项目安排较上年增加,故一般公共预算财政拨款较上年增加。
二、支出决算情况说明
沙桥镇2022年度支出合计37707190.59元。其中:基本支出17015166.19元,占总支出的45.12%;项目支出20692024.4元,占总支出的54.88%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加12059101.13元,增长47.02%。其中:基本支出增加125349.13元,增长0.74%;项目支出增加11933752.00元,增长136.26%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因分析本年度项目安排增加,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障沙桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17015166.19元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15952066.19元,占基本支出的93.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1063100.00元,占基本支出的6.25%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障沙桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20692024.40元。其中:基本建设类项目支出20692024.40元。与上年相比增加11933752.00元,主要原因是本年度项目安排增加。具体项目开支用于商品和服务支出2235000.00元,对个人和家庭补助3832076.40元,资本性支出13719400.00元(办公设备购置10400.00元,基础性设施建设13709000.00元);开展了沪滇协作项目、村小组文化活动室建设、水污染防治、乡村振兴、人居环境提升等多项工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沙桥镇2022年度一般公共预算财政拨款支出36801642.59元,占本年支出合计的97.6%。与上年相比增加16731675.13元,增长83.37%,主要原因是本年度项目安排增加,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出13065220.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.5%。用于人大事务133334.71元,政府办公厅(室)及相关机构事务11716701.53元,财政事务370091.02元,纪检监察事务50000.00元,党委办公厅(室)及相关机构事务795093.55元;
2.科学技术(类)支出200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。用于其他科学技术支出;
3.文化旅游体育与传媒(类)支出178707.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于群众文化;
4.社会保障和就业(类)支出2155494.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于人力资源和社会保障管理事务552397.84元,行政事业单位养老支出1437706.28元,残疾人事业15390.00元,临时救助150000.00元;
5.卫生健康(类)支出1230418.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于突发公共卫生事件应急处理110000元,计划生育事务137247.00元,行政事业单位医疗973171.03元,医疗保障政策管理10000.00元;
6.节能环保(类)支出258100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于自然生态保护;
7.城乡社区(类)支出168228.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于城乡社区管理事务;
8.农林水(类)支出17044510.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.31%。主要用于农业农村2649543.41元,林业和草原730175.21元,水利技术推广599792.20元,巩固脱贫衔接乡村振兴12276000.00元,对村民委员会和村党支部的补助789000.00元;
9.自然资源海洋气象(类)支出30000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于自然资源事务;
10.住房保障(类)支出2470963.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于保障性安居工程支出1634000.00元,住房公积金836963.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元,支出决算为161881.00元,完成年初预算的107.92%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算111881.00元,占总支出决算的69.11%;公务接待费支出决算50000.00元,占总支出决算的30.89%,具体是国内接待费支出决算50000.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
沙桥镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元,支出决算为161881.00元,完成年初预算的107.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为111881.00元,完成年初预算的111.88%;公务接待费支出决算为50000.00元,完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度疫情防控及人居环境整治工作增加,下村时间增加,故公车运行维护费增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22911.00元,下降12.40%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与去年相比无增减变化;公务用车购置费支出决算0元,与去年相比无增减变化;公务用车运行维护费支出决算增加11881.00元,增长11.88%;公务接待费支出决算减少34792.00元,下降41.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求,进一步严格控制三公经费的开支,及受疫情影响,开展公务接待活动也有所减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出111881.00元。其中:公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出111881.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于人居环境提升、乡村振兴、日常工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待113批次(其中:外事接待0批次),接待人次1016人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人居环境提升、乡村振兴、日常工作等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
沙桥镇2022年机关运行经费支出1051100.00元,与上年对比增加93500.00元,增长9.76%,主要原因是疫情防控、乡村振兴等工作增加,增加了办公费、差旅费等机关运行经费。部门机关运行经费主要用于人大事务支出,政府办公室及相关机构事务支出,财政事务,群众团体事务,党委办公室及相关机构事务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,沙桥镇资产总额186188772.05元,其中,流动资产10381257.03元,固定资产8825585.84元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产166981929.18元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加166841188.10元,其中固定资产增加185163.75元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产11项,账面原值52600.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额98385.00元,其中:政府采购货物支出98385.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表12—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53232400555601111