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中国共产党南华县委员会党史研究室2019年部门预算公开
第一部分 2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财政拨款收支预算总表
二、部门一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出预算表
四、部门“三公”经费预算表
五、部门政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门财政拨款支出明细表
十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十一、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十二、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十三、县对下转移支付绩效目标表
十四、部门政府采购预算表
中国共产党南华县委员会党史研究室2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中共南华县委党史研究室是县委直属正科级参照公务员管理的事业单位,履行县委“党管党史”工作部门,主要职责:
1.贯彻中央、省委、州委、县委关于党史工作的方针政策,制定全县党史工作规划和年度计划并组织实施,发挥党史工作存史和资政育人作用,为加强党的执政能力建设服务。
2.开展南华县地方党史的征集、整理和研究工作,组织地方党史书刊的编辑、出版、发行;负责南华县地方党史、革命史作品出版、发行前的审查,做好党史资料信息库的建设和管理。
3.发挥资政育人作用,会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作,对广大党员、干部、群众和青少年进行党的光荣传统、革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育,坚定理想信念,为我县加强党的建设和精神文明建设服务。
4.对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理,负责有关本县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作,处理好有关党史方面的来信来访。
5.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。全力做好南华革命老区县的打造。
6.承办县委、县政府和上级党史研究室交办的其他工作。
(二)机构设置情况
本部门为县委直属正科级参照公务员管理的事业单位,核定参公事业编制5名,领导职数乡科级正职1名,乡科级副职2名。内设办公室、党史征集研究股、党史宣传教育股(中共南华县委执政纪要编辑室)3个正股级机构。
(三)重点工作概述
2019年主要工作任务及目标是:
一、出版发行《中共南华县委执政纪要》(2018)。全书80多万字,既为全县各级各部门了解党的建设、县委执政年度取得的成效、经验和不足,也为领导总结执政规律,作出决策提供依据。
二、完成红军长征过南华革命遗址纪念标志建设。按照《南华县革命遗址保护修缮规划》和《南华县革命遗址保护办法》,年内,争取省委党史研究室下达红军长征过南华革命遗址纪念标志建设项目资金,向州委党史研究室争取资金。积极争取县委、县人民政府领导的关心重视,争取县财政投入一定资金,完成红军长征过南华革命遗址纪念标志建设。
三、完成农业农村改革专题资料征集。树立开门办史意识,整合社会各方力量,积极为党史研究提供丰富的史料,建立多渠道、全方位的党史资料征集体系,积极做好党史资料的征编工作。采取有力措施,积极开展老同志、老领导回忆录、口述史等珍贵资料的抢救整理工作,对一些专题资料进行整理补充完善,完成农业农村改革专题资料的征集任务。
四、开展党史宣传教育。积极做好党史宣传教育工作,努力提高服务现实的能力。认真落实南华县加强和改进党史宣传教育方案,利用七一、9.30烈士纪念日等重大节庆日广泛开展形式多样、内容丰富的党史宣传、纪念活动。2019年烈士纪念日与县民政局配合,组织县级四班子领导、部分县级部门干部代表和中小学生开展烈士公祭活动,缅怀历史丰功伟绩。编发党史简报,让社会各界了解党史工作动态,熟悉党的历史,增强全县广大党员干部对党的历史的再认识,提高对学习党史的重要性和必要性的再认识,从党的历史中汲取营养。继续深化“学党史、知党情、促发展、构和谐”活动,开展党史进学校、进机关、进社区、进农村、进企业“五进”活动,开展党史进校园活动,与延安精神研究会等相关部门配合先后开展教育活动。强化党史信息员队伍建设,积极做好本地区党史重大事件和党史重要人物的研究和纪念活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 2人,其中: 离休0人,退休 2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入896046.94元,其中:一般公共预算896046.94元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 896046.94元,其中:本年收入896046.94元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款896046.94元(本级财力896046.94元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出896046.94元。本级财力安排支出 896046.94元,其中,基本支出896046.94元,项目支出0元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:1.工资福利支出871064.94元,保运转支出25000元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目情况,其中:基本支出896046.94元,项目支出0。工资福利支出826,046.94元, 基本工资166,512.00元, 津贴补贴461,239.80元,奖金13,876.00元, 机关事业单位基本养老保险缴费77,525.60元,职工基本医疗保险缴费34,886.52元,公务员医疗补助缴费20543.88元,其他社会保障缴费4948.14元,工伤保险1938.14元,其他社会保障缴费3,010.00元,住房公积金46,515.00元,商品和服务支出70,000.00元,办公费8,000.00元,电费3,000.00元,邮电费3,000.00元, 公务接待费5,000.00元,工会经费6,000.00元。 其他交通费用45,000.00元, 其中,公务交通补贴45,000.00元。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
六、“三公”经费预算情况
2019年本部门财政拨款“三公”经费预算5000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费5000元,公务用车购置及运行费0元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费0元)。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况:无变化。
七、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
无变化。
(二)2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明
2019年基本支出896046.94元,比2018年783472.05元增加112574.89元,增长14.4%。增加原因是调整人员工资。
(三)2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明
无变化。
九、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无,金额0元。
(二)与中央配套事项
无。
(三)按既定政策标准测算补助事项
无。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
(二)机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排25000元,其中:办公费8,000.00元,电费3,000.00元,邮电费3,000.00元, 公务接待费5,000.00元,工会经费6,000.00元,与2018年相比无变化。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,单位占用国有资产654120.95元。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
根据县级财力保障安排,年内完成年度各项工作目标任务,并达到相应目标质量要求,完成绩效目标。
监督索引号53232400128300111
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