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索  引  号:xjqtbm-/2025-0214004 公开范围:公开 发布机关:南华县级其他部门 著录日期:2025年02月14日 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县机关事务服务中心2025年预算公开 生效日期:

南华县机关事务服务中心2025年预算公开



监督索引号53232400143000000

 

南华县机关事务服务中心2025年预算

公开目录

第一部分 南华县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 南华县机关事务服务中心2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025部门收入预算

三、2025部门支出预算

四、2025年部门财政拨款收支预算总

五、2025一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、2025一般公共预算“三公”经费支出预算

七、2025年部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

2025部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算

2025部门政府采购预算

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025对下转移支付预算表

2025对下转移支付绩效目标表

十六、2025新增资产配置表

十七、2025上级补助项目支出预算表

十八、2025部门项目中期规划预算表

 

 


南华县机关事务服务中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据南改发〔20193号文件规定,本部门主要职责是:

1)负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定,并负责组织实施。

2)负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

3)负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作,参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

4)负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

5)负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

6)负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

7)负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

8)受南华县人民政府办公室委托,负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

9)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股(公务用车平台办)等7个股室。所属单位0个。

)重点工作概述

做好公务中心日常运行维护工作,做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作;做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作;做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作;做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作;做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制15人。在职实有18人,其中: 财政全额保障18人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制50辆,实有车辆23辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4723924.66元,其中:一般公共预算4723924.66元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比本级安排公共财政预算减少617524.84同比减少11.56%主要原因是本年年初预算项目经费缩减、机关事务服务保障经费减少

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4723924.66元,其中:本年收入4723924.66元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4723924.66元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入预算减少617524.84同比减少11.56%主要原因是本年年初预算项目经费缩减、机关事务服务保障经费减少

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4723924.66元。财政拨款安排支出4723924.66元,其中:基本支出3123924.66元,与上年对比增加111491.16同比增长3.7%主要原因是工资上涨;项目支出1600000元,与上年对比减少729016同比减少31.3%主要原因是本年年初预算项目经费缩减

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 行政运行:2398807.55元,主要用于单位行政运行经费支出2010302 一般行政管理事务:1600000元,主要用于单位一般行政管理事务经费支出2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:283991.19元,主要用于单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出:107400元,主要用于单位职业年金缴费支出。2101102 事业单位医疗:98112.64元,主要用于单位事业单位医疗缴费支出2101103 公务员医疗补助:57713.32元,主要用于单位公务员医疗补助支出2101199 其他行政事业单位医疗支出:4760元,主要用于单位大病医疗保险支出2210201 住房公积金:173139.96元,主要用于单位住房公积金支出

2.财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况

基本支出3123924.66,其中:30101 基本工资:693948,30102 津贴补贴:52956,30107 绩效工资:1001929,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:283991.19,30110 职工基本医疗保险缴费:98112.64,30111 公务员医疗补助缴费:57713.32,30112 其他社会保障缴费:23734.55,30113 住房公积金:173139.96,30201 办公费:30000,30211 差旅费:85000,30217 公务接待费:8000,30228 工会经费:24000,30231 公务用车运行维护费:460000元,30299其他商品和服务支出24000,30109职业年金缴费107400

项目支出1600000 ,其中:30201 办公费:20000,30207 邮电费:65000,30209 物业管理费:1055000,30213 维修(护)费:100000,30217 公务接待费:180000,30299 其他商品和服务支出:180000

五、对下项转移支付情况

功能科目分组无。我单位年初无此项预算,不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额366600,其中:政府采购货物预算3000、政府采购服务预算363600、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计648000元,较上年增加44260元,增长7.33%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

南华县机关事务服务中心2025年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

南华县机关事务服务中心部门2025年公务接待费预算为188000元,较上年增加64260元,增长51.93%,预估100批次、1800人次。较上年增加原因为2024年受疫情余波影响公务接待批次降低,2025年恢复正常水平。

(三)公务用车购置及运行维护费

南华县机关事务服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为460000元,较上年减少20000元,下降4.17%。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费460000元,较上年减少20000元,下降4.17%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为23辆。

公务用车运行维护费较上年减少原因为2025公务用车保有量减少1辆且加强公务用车管理,有效压减公务用车运行维护费用。

、重点项目预算绩效目标情况

南华县机关事务服务中心根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2025年安排项目支出1600000元。

(一)机关事务服务保障经费1400000元。

做好公务中心日常运行维护工作,做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作;做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作;做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作;做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作;做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作;做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理等工作的具体协调和业务指导。保障机关事务服务工作正常开展。

(二)接待办工作经费200000元。

做好全县公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县机关事务服务中心为公益一类事业单位,无机关运行经费2025年公用经费安排631000元,与上年对比减少58000主要原因2025公务用车保有量减少1辆,公务用车运行维护费预算数减少;一般公共预算压减开支,人头经费压减主要用于单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,南华县机关事务服务中心资产总额3724505.19元,其中,流动资产712607.26元,固定资产净值3011897.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少2441.01元,其中固定资产减少285603.6元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1划拨,账面原值164500元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报

 

 

 

 

监督索引号53232400143000111



附件【南华县机关事务服务中心2025年部门预算表20250214113906757.xlsx