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中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年预算公开目录
第一部分 中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
南华县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,贯彻执行党中央、省委、州委和县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2.推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向州委统战部和县委报告南华统一战线工作情况并提出建议,拟订南华统一战线工作有关规划和政策,牵头协调和监督检查统一战线工作,检查统战方针政策执行情况,协调我县统一战线领域各方面关系。
3.负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,支持无党派人士履行职责、发挥作用,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难,受县委的委托,向无党派人士通报中央和省州县党委有关会议精神。配合相关部门做好人才工作。
4.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
5.统一管理侨、港、澳、台等事务工作,贯彻落实党的统战工作方针政策及省委、州委决策部署,管理涉侨、涉台事务,贯彻落实侨务、台湾工作有关政策措施,调查研究侨情和侨务工作情况,统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作,联系有关社团及代表人士,指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流工作等。
6.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;承担伊斯兰教朝觐事务管理工作;办理宗教团体需由政府解决或协调的事务。
7.指导各乡镇民族宗教工作,组织培训全县民族宗教工作干部。防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透,破坏活动;联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,分别是:
1. 办公室
2. 海外统战和侨务工作股
3. 台湾事务工作股
4. 民族经济股
5. 宗教法规股
6. 示范创建股
所属单位0个
(三)重点工作概述
一是持续强化党对统战工作的领导。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,把牢基层统战工作正确政治方向,不断构建提升大统战工作格局,确保基层统战各项目标任务落地见效。二是持续加强思想政治引领。始终把贯彻落实《统一战线工作条例》作为基本遵循,压实统一战线工作责任,引导统一战线成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断凝聚团结奋斗的思想政治共识。三是持续抓好民族团结进步创建。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,深入开展民族团结进步创建“十进”活动,全力争创全国民族团结进步示范县。四是持续提升宗教治理水平。扎实推进宗教工作“一网两单”制度,认真抓好宗教领域殡葬改革不正之风和腐败问题专项整治,巩固提升中央民族工作会议精神检查暨宗教工作督查反馈意见整改成果。五是持续促进“两个健康”工作。牢固树立“要让民营企业‘强’起来,先让民营经济人士‘红’起来”的理念,深化理想信念教育,做好暖人才、暖企业服务工作,全面激发民营企业发展活力。六是持续发展壮大爱国统一战线。充分发挥知联会、新联会作用,切实把党外知识分子、新阶人士团结起来、组织起来、作用发挥出来。加强涉侨政策宣传和项目实施,依法维护侨属侨眷合法权益。七是持续防范统战领域风险隐患。扛牢压实意识形态工作责任制,定期全面深入排查统战领域重点风险隐患,全力做好监测预警、应急处置等工作,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制14人,其中:行政编制13人,工勤人员编制1人,事业编制0人。在职实有14人,其中: 财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障14人。
离退休人员 14人,其中: 离休 1人,退休 13人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,316,200.09元,其中:一般公共预算3,316,200.09元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年1936000元对比增加1380200.09元,主要原因:2024年10月民宗局合并统战部,人员增加5人。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,316,200.09元,其中:本年收入3,316,200.09元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,316,200.09元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年1936000元对比增加1380200.09元,主要原因:2024年10月民宗局合并统战部,人员增加5人。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 3,316,200.09元。财政拨款安排支出3,316,200.09元,其中:基本支出3,174,000.09元,与上年1796000元对比增加1378000.09元,主要原因分析2024年10月民宗局合并统战部,人员增加5人;项目支142,200.00元,与上年140000元对比增加2200元,主要原因分析:增加宗教教职人员生活补助专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013401行政运行支出:2,091,028.39元,主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转;
2080501行政单位离退休支出:445,940.40元,主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出;
2101101行政单位医疗支出:86289.21元,主要用于单位医疗保险缴费的支出;
2080505机关事业单位基本养老保险缴支出:246,060.63元,主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出;
2101103公务员医疗补助支出:90,239.78元,主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出;
2101199其他行政事业单位医疗支出:7,560.00元,主要用于大病保险支出;
2210201住房公积金支出:200,680.68元,主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。
2080801死亡抚恤支出:6,201.00元,主要用于近亲属和被扶养人的生活补助费。
2013402一般行政管理事务支出:142,200.00元,主要用于宗教教职人员生活补助专项经费、智慧统战系统运行维护资金。
财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况
基本支出3,174,000.09元,其中:30101 基本工资:618,852.00元,30102 津贴补贴:762,036.00元,30103 奖金:454,951.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:246,060.63元,30110 职工基本医疗保险缴费:86,289.21元,30111 公务员医疗补助缴费:90,239.78元,30112 其他社会保障缴费:15,249.39元,30113 住房公积金:200,680.68元,30201 办公费:100.00元,30217 公务接待费:38,000.00元,30228 工会经费:12,000.00元,30229 福利费:10,000.00元,30231 公务用车运行维护费:41,000.00元,30239 其他交通费用:134,400.00元,30299 其他商品和服务支出:13,900.00元,30301 离休费:162,252.00元,30302 退休费:279,788.40元,30305 生活补助:6,201.00元,31002 办公设备购置:2,000.00元。
项目支出142,200.00元,其中:30213 维修(护)费:12,600.00元,30305 生活补助:129,600.00元。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
功能科目分组无。我单位年初无此项预算,不涉及这类资金。
(二)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组无。我单位年初无此项预算,不涉及这类资金。
(三)经济社会事业发展事项
功能科目分组无。我单位年初无此项预算,不涉及这类资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额41000元,其中:政府采购货物预算41000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79000元,较上年增加24000元,增长43.64%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年公务接待费预算为38000元,较上年24000元增加14000元,增长58.33%,国内公务接待批次为40次,共计接待400人次。
公务接待费增加原因:由于2024年10月民宗局合并统战部,人员增加从而增加了公务接待的支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为41000元,较上年31000元增加10000元,增长32.26%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费41000元,较上年31000增加10000元,增长32.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费增加原因:由于2024年10月民宗局合并统战部,公务用车增加1辆,从而增加了公务用车运行维护费的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年南华县委统战部预算项目支出2个,预算项目资金142200元。分别是:1.智慧统战系统运行维护资金12600元;2.宗教教职人员生活补助专项经费129600元。
重点项目预算绩效目标:
通过“智慧统战”建设,形成“上下贯通、左右协调、环环相扣,纵向联结到底、横向覆盖到边”的工作网络,切实做到统战成员在哪里、工作重点在哪里、活动场所在哪里,工作网格就建到哪里、服务就跟进到哪里,不断提升统战工作全面网络化、高度智能化、服务一体化的能力和水平,打造楚雄州“智慧统战”工作品牌。
2010年2月,国家宗教事务局、人力资源和社会保障部、财政部、民政部、卫生部联合下发《关于妥善解决宗教教职人员社会保障问题的意见》(国宗发〔2010〕8号)后,经过各级各有关部门的共同努力,解决宗教教职人员社会保障问题取得了重要进展,受到了宗教界的广泛欢迎。与此同时,落实宗教教职人员社会保障政策还存在一些问题,需要继续推动解决,使宗教教职人员病有所医、老有所养,共享改革发展成果。根据统发〔2016〕53号、国宗发〔2011〕63号等文件关于进一步解决宗教教职人员社会保障问题的意见。为落实好党的宗教政策,切实解决宗教界教职人员特别是低收入人群生活困难问题,我县在多次实地调研的基础上,结合我县宗教工作实际和物价增幅水平,落实我县登记备案宗教教职人员40人的生活补助费,南华县2025年宗教教职人员共有41人,全年预算生活补助款30人×140元×12月=50400元;驻寺驻会11人,按照每人每月600元标准发放,2025年全年预算生活补助款11人×600元×12月=79200元,宗教教职人员生活补助专项经费129600元。宗教教职人员生活补助资金要严格按照“专项管理、专款专用、准确发放、跟踪问效” 的原则,予以管理。宗教教职人员生活补助费的发放落实,充分体现了党和政府对宗教界人士的关爱之情,切实解决了我县低收入宗教教职人员的实际困难,增进了同宗教界的感情,将对我县民族团结进步事业的繁荣发展、宗教和顺、社会和谐起到良好的推动作用。为确保宗教领域的和谐稳定,2025年开始要把宗教教职人员生活补助费129600元纳入县财政预算。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党南华县委员统一战线工作部2025年机关运行经费安排251400元,与上年158800元对比增加92600元,增加58.31%。主要原因:由于2024年10月民宗局合并统战部,人员增加从而增加了办公经费支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党南华县委员统一战线工作部资产总额137317.51元,其中,流动资产33956.93元,固定资产100561.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资0元。与上年149200元相比,本年资产总额减少11882.49元,其中固定资产增加16761.36元。处置房屋建筑0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232400121300111