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索  引  号:nhxlwz-/2025-0217001 公文目录:财政预决算 发文机关:南华县罗武庄乡 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算公开 发布日期:2025年02月17日

南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算公开



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南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算公开

 

南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算公开目录

第一部分 南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025部门收入预算

三、2025部门支出预算

四、2025年部门财政拨款收支预算总

五、2025一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、2025一般公共预算“三公”经费支出预算

七、2025年部门基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

2025部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

2025年部门政府性基金预算支出预算

2025部门政府采购预算

十三、2025年部门政府购买服务预算表

2025对下转移支付预算表

2025对下转移支付绩效目标表

十六、2025新增资产配置表

十七、2025上级补助项目支出预算表

十八、2025部门项目中期规划预算表

 

 

南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于印发<罗武庄乡职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》(南办字〔202415号)精神,南华县罗武庄乡人民政府主要职能职责是:

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机关及辖区内村级、各类组织党建工作。指导村级工作,动员社会力量参与村级治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室,所属单位3个(不独立核算、未独立批复),分别是:

1.罗武庄乡党群服务中心

2.罗武庄乡综合行政执法队

3.罗武庄乡农业农村发展服务中心

)重点工作概述

1.全力推进项目建设,在扩大有效投资上奋勇争先。坚持投资驱动、项目为王,千方百计扩大有效投资,为高质量发展积蓄动能。高起点谋划项目。紧盯中央、省预算内资金项目支持领域,抢抓国债、增发超长期国债、国家“两重”项目等政策机遇,科学谋划储备一批项目,谋划储备项目20个以上,总投资8000万元以上。争取项目前期经费75万元,重点围绕交通、能源、农林水利、生态环保、社会公共服务、城乡冷链物流、产业基础设施、国家重大战略8大领域,汇聚各方力量争取上级项目资金2500万元以上。高质量招引项目。坚持内培外引相结合,主动融入全县产业链小分队招商,拿出50%的时间精力跑企业、谈项目,提升招引精准度和实效性,力争新签约落地项目3个以上,州外到位资金增长10%以上。高效率建设项目。全力保障土地、林地、资金等要素,确保项目建设全过程各环节高效运行,力争新开工项目5个以上。全面建设完成投资1500万元的1万亩高标准农田项目、投资685万元的罗武庄乡香水柠檬种植示范基地项目、投资300万元的树密鲊“幸福嘉园”绿色生态主题民宿项目、投资585万元的三家村委会以工代赈项目,完成通村道路硬化9.7公里、架设供水管网1.2公里以上。

2.全力推进产业发展,在做强做大产业上奋勇争先。坚定不移大抓产业,守稳农业基本盘,走好特色路,提升产业发展质量,打造礼社江低热河谷热作种养区。巩固传统产业。大力提升农业机械化水平,粮食播种面积稳定在2.06万亩,产量达到6700吨以上,确保粮食种植面积、产量只增不减。稳定烟区面积和烟农队伍,收购烤烟110万公斤以上,收购总值和均价实现双提升。以三家养殖场、幸福新村肉牛养殖场为龙头,带动全乡畜牧业发展,力争生猪出栏12100头以上、肉牛出栏4600头以上、肉羊出栏5300头以上、巨菌草种植6000亩以上,肉类总产量达2000吨以上,建成巨菌草加工青贮养牛示范点1个。突破优势产业。以树密鲊瑞权柑橘种植基地为示范点,探索试种柑橘新品种,以点带面促进品种更新、品质提升。大力推广“阳光玫瑰”葡萄反季种植,扩大种植面积和品种更新,加强技术指导服务,带动群众增收。大力发展红花产业,通过“农户+示范样板+合作社+企业”的发展模式,以打造臧当村委会旭日红6号红花种植示范样板为引领,带动全乡发展红花种植5500亩以上。探索建立烟田套种萝卜产业联农带农机制,以羊成庄片区为示范,带动羊成庄、阿脑、树密鲊、祭龙山、臧当5个村委会发展烟田套种萝卜8000亩以上。抓实封山育菌,壮大菌山承包经营主体,新增菌山承包经营面积300亩,确保产量稳定在20吨左右,争创省级野生食用菌保育促繁基地。因地制宜发展林下中草药种植,持续巩固黄精、重楼、大黄藤等种植面积,在三家村委会打造野菊花种植示范基地100亩、天麻种植示范基地20亩,力争全乡林下中药材种植突破2500亩。探索新兴产业。引入制繁种企业1户,在阿脑村委会发展玉米繁种制种600亩以上。通过招商引资,在三家村委会探索种植西梅300亩。探索香水柠檬产业联农带农措施,建立育苗中心和分拣中心,带动农户参与种植,持续扩大种植面积。探索人工培育牛黄产业,以树密鲊肉牛养殖小区为试点,引进企业进行合作,为肉牛养殖探索新路子。

3.全力推进农业农村工作,在乡村全面振兴上奋勇争先。学习运用浙江“千万工程”经验,提升乡村产业发展、乡村建设和乡村治理水平,强化农民增收举措,有力有效推进乡村全面振兴。巩固拓展脱贫成效。认真落实“四项机制”,完善特殊困难群体“多帮一”制度,做大用好防返贫救助基金,加快推进东西部协作项目实施,实施农房改造6户以上,动态清零“两不愁三保障”和饮水安全变量问题,确保脱贫人口和监测对象人均纯收入稳定增长,牢牢守住不发生规模性返贫底线。加快建设和美乡村。深入学习浙江“千万工程”经验,健全完善农村人居环境常态化治理制度和“两污”设施运维管理制度,力争实施和美乡村项目1个,打造“千万工程”示范村1个。加强文明乡风、良好家风、淳朴民风培育,推进自治、法治、德治“三治”融合。稳定群众增收致富。制定农民增收计划,探索建立联农带农机制3个,培育农业龙头企业1个、农民专业合作社2个,新增“三品一标”5个。加快培育高素质农民,让更多“土专家”“乡创客”在田间地头大显身手、大有作为。拓展农村产权流转交易服务,推动地流转、钱进村、人下乡,让农村资产活起来、农民腰包鼓起来。扶持壮大村集体经济,力争收入15万元以上的村达4个以上。

4.全力推进生态建设,在实现绿色崛起上奋勇争先。坚持生态优先、绿色发展,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,以高品质生态支撑高质量发展。推进生态修复治理。严守耕地保护红线,常态化开展耕地流出整改和撂荒整治,严肃查处违法违规占用耕地行为。严格落实“林长制”,开展人工造林5亩、义务植树1100株,完成国家级公益林管护任务。加强野生动植物和古树名木保护,加强外来入侵物种防治,提高森林质量和生态功能,全力维护生态安全。推进环境污染防治。巩固提升“七个标志性战役”成果,持续打好“ 三大攻坚战”,严格落实“河(湖)长制”,扎实开展河湖库“清四乱”专项行动,强化污水溯源和源头管控,抓好土壤污染源头管控,强化重金属、固体废物和农业面源污染治理。推进绿色低碳转型。深入践行“两山”理念,促进生态产品“增值变现”,大力发展生态经济,推动节能环保、清洁生产、清洁能源等产业发展。鼓励绿色出行、绿色居住,推动生产生活方式绿色转型,深入开展消费品以旧换新行动,持续营造绿色、低碳、节约时代风尚。

5.全力推进普惠共享,在增进民生福祉上奋勇争先。坚定不移兜牢民生底线,把群众的点滴小事当成心头大事,在用心用力中实化举措,让群众有更多实实在在的获得感、幸福感。办好人民满意教育。实施基础教育强师兴校行动,定期研究教育教学质量提升工作,统筹利用和发掘各类社会资源,关心支持好学校发展,保障教师权益,营造尊师重教的浓厚氛围。全面落实义务教育阶段学生“两免一补”和非义务教育阶段学生资助政策,常态化推进控辍保学动态清零。提升医疗服务水平。深化医疗卫生改革,强化乡村医生队伍建设,扎实做好公立医院改革与高质量发展示范项目及医共体建设工作,完成阿脑、臧当、祭龙山3个村卫生室县域医共体提标扩能项目建设。丰富公共文化事业。深入开展群众文化活动,发展壮大乡村文艺队伍。加强文物保护利用和文化遗产保护传承,新增非遗传承人1人、申报非遗保护项目1个。加快体育事业发展,争取实施体育项目1个,举办各类体育健身活动10场次以上。增强社会保障能力。加大重点群体就业帮扶力度,动态消除“零就业”家庭,农村劳动力转移就业5000人以上。扩大社会保障覆盖面,“两险”参保率保持在96%95%以上。持续提升残疾人公共服务水平。建成留守儿童“关爱驿站”及三家村老年人日间照料中心,实现“一老一小”关爱全覆盖。

6.全力推进社会稳定,在统筹发展安全上奋勇争先。坚持统筹发展与安全,坚决筑牢稳定防线,以高水平安全保障高质量发展。守牢安全发展底线。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动,落实安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制,提高风险隐患排查整改质量,坚决遏制重特大生产安全事故。实施农村道路消危工程8.5公里,巩固提升“两站两员”建设成果,常态化开展“一盔一带”安全守护行动,营造安全稳定的社会环境。提升防灾减灾能力。加强应急预案体系建设,推进各类应急预案有效衔接,强化应急队伍建设和应急演练,提升应急联动、应急处置能力。加强自然灾害隐患排查治理和监测预报预警,认真落实“1262”机制精准管控“一张图”,统筹抓好防汛抗旱减灾、压实森林防火“六个责任人”责任,把风险化解在萌芽状态。筑牢社会治理防线。深入开展“八五”普法和普法强基补短板行动,加强矛盾纠纷排查化解和源头治理,坚决控增量、减存量、防变量。强化社会治安整体防控,严厉打击各类违法犯罪活动,加大电信网络诈骗打防宣力度,深化禁毒防艾人民战争,推动“平安”向“长安”迈进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1差额供给单位0定额补助单位0自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1参公单位0事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制26人,工勤人员编制0事业编制35人。在职实有55人,其中:财政全额保障55人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人,其中: 离休 0人,退休 25人。

车辆编制6辆,实有车辆5,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 11362915.66元,其中:一般公共预算11362915.66元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比增加605123.37元增幅0.54%,主要原因分析2025年机构改革,在职人员增加,相应预算增加

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11362915.66元,其中:本年收入11362915.66元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11362915.66元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加60513.37元增幅0.54%,主要原因分析2025年机构改革,在职人员增加,相应预算增加

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11362915.66元。财政拨款安排支出 11362915.66元,其中:基本支出10998235.66元,与上年对比增加60513.37元增幅0.55%,主要原因分析2025年机构改革,在职人员增加,相应预算增加;项目支出364680.00元,与上年持平

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作18000.00元,主要用于开展人大代表履职活动、培训支出;

2.2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察6600.00元,主要用于政协委员视察活动开支;

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行4612595.38元,主要用于党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等);

4.2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务10080.00元,主要用于发放农村老党员定期生活补助;

5.2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行238035.12元,主要用于基层党建办公室在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出;

6.2030607国防支出-国防动员-民兵30000.00元,主要用于乡镇武装工作支出;

7.2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1054422.34元,主要用于党群服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出;

8.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休321300.00元,主要用于行政单位退休人员经费支出;

9.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休215075.40元,主要用于事业单位退休人员经费支出;

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出843570.24元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

11.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94585.00元,主要用于单位退休人员职业年金缴费支出;

12.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24804.00元,主要用于单位遗属人员生活补助支出;

13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗107000.72元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179920.79元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出;

15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助235751.80元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出;

16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22400.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险缴费支出;

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行2476001.19元,主要用于农业农村发展服务中心、综合行政执法队在职人员基本工资、津贴补贴、奖金支出;

18.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助300000.00元,主要用于村委会和村民小组工作经费支出;

19.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金572773.68元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出10998235.66元,其中:30101基本工资:1940040.00元,30102津贴补贴:1439436.00元,30103奖金:614428.00元,30107绩效工资:1967870.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:843570.24元,30109职业年金缴费:94585.00元,30110职工基本医疗保险缴费:286921.51元,30111公务员医疗补助缴费:235751.80元,30112其他社会保障缴费:67282.83元,30113住房公积金:572773.68元,30201办公费:66736.56元,30206电费:30000.00元,30207邮电费:20000.00元,30211差旅费:30000.00元,30215会议费:30000.00元,30217公务接待费:5000.00元,30226劳务费:220000.00元,30228工会经费:80263.44元,30231公务用车运行维护费:78000.00元,30239其他交通费用:185400.00元,30302退休费:528875.40元,30305生活补助:1661301.20元。

2.项目支出364680.00元,其中:30201办公费:354600.00元,30305 生活补助:10080.00元。

五、对下项转移支付情况

本单位无此事项公开

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额20000.00,其中:政府采购货物预算20000.00、政府采购服务预算0.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83000.00元,持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

南华县罗武庄乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0.00元,上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化

(二)公务接待费

南华县罗武庄乡人民政府2025年公务接待费预算5000.00元,上年持平国内公务接待批次为36次,共计接待118人次。

无增减变化,严格执行中央八项规定厉行节约,制止奢侈浪费,控制接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费

南华县罗武庄乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为78000.00元,上年持平。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费78000.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化。

、重点项目预算绩效目标情况

(一)村委会工作经费210000.00

绩效目标:保障罗武庄乡7个村委会正常办公运转开支。此项目工作经费测算标准为30000.00/年/个,项目资金来源为财政拨款,主要用于村委会必要的日常办公开支,如:办公费、报刊费、电话费、水电费、农村老党员培训费等村级所有公用支出,确保村委会日常工作正常运转。

(二)村民小组工作经费90000.00

绩效目标:保障罗武庄乡90个村民小组正常办公运转支出。此项目工作经费测算标准为1000.00/年/个,项目资金来源为财政拨款,主要用于村民小组必要的日常办公开支,确保村民小组正常运转,基层工作能正常开展。

(三)县政协委员视察经费6600.00

绩效目标:根据《政协章程》,保障6名政协委员视察及活动开支。此项目工作经费测算标准为1100.00/年/人,项目资金来源为财政拨款,主要用于政协委员视察及活动开支,确保政协委员正常履职,提升履职能力。

(四)农村老党员定期生活补助经费10080.00

绩效目标:主要依据南办字〔2013〕46号,保障38名65岁以上及2名80岁以上农村老党员享受生活补助。此项目工作经费测算标准为65岁以上每月20元及80岁以上每月40元,项目资金来源为财政拨款,主要用于发放农村老党员定期生活补助,保障农村老党员生活。

(五)乡镇武装工作经费30000.00

绩效目标:保障2025年乡镇武装工作顺利推进,为国防建设添砖加瓦。此项目工作经费测算标准为每个乡镇每年3万元,项目资金来源为财政拨款,主要用于罗武庄乡武装建设工作正常运转,顺利开展武装各项工作,完成工作任务。

(六)人大代表工作经费18000.00

绩效目标:保障罗武庄乡12名人大代表履行代表职务,提升人大代表履职水平。此项目工作经费测算标准为1500.00/人/年,项目资金来源为财政拨款,主要用于开展人大代表履职活动、培训支出,确保人大代表正常履职。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县罗武庄乡人民政府2025机关运行经费安排500000.00元,与上年对比减少27800.00元,下降5.27%,主要原因分析:按职工人数测算每人9500元,比去年压减5.00%,退休人员减少,经费支出减少。主要用于保障乡镇正常运转的电费、会议费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等商品和服务支出

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,南华县罗武庄乡人民政府资产总额93844354.70元,其中,流动资产2257035.98元,固定资产91587318.72元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少2152354.37元,减幅2.24%其中固定资产减少514781.28,减幅0.56%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值206121.00实现资产处置收入800.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报

监督索引号53232400555900111



南华县罗武庄乡人民政府2025年部门预算公开表20250217030506652.xlsx