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索  引  号:nhxtyjrj-/2022-1011001 公文目录:部门通知 发文机关:南华县退役军人事务局 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县退役军人事务局部门2021年度部门决算 发布日期:2022年10月11日

南华县退役军人事务局部门2021年度部门决算



监督索引号53232400376401000

南华县退役军人事务局部门2021年度部门决算

目录

 

第一部分  南华县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南华县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据南华县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定,南华县退役军人事务局是南华县人民政府组成部门,为正科级,属一级预算单位,主要负责贯彻落实党中央和省州县党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为:落实退役军人管理保障等政策措施的组织实施;负责军干部、退役士兵移交安置、服务管理和待遇保障等工作;负责退役军人及其他优抚对象教育培训、就业创业、优待抚恤、拥军优属、荣誉奖励、纪念活动等;负责烈士纪念设施修缮管理维护工作等。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、进一步加强党对退役军人工作的领导。

2、深化法律政策贯彻落实推动《退役军人保障法》《军人地位和权益保障法》等学习宣传纳入普法工作。

3、积极稳妥推进退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作。

4、做好常态化联系退役军人工作,深入挖掘退役军人先进典型,开展最美退役军人学习宣传,大力营造尊崇关爱浓厚氛围。加强对困难退役军人帮扶,及时传递党和政府温暖。

5、全面落实退役军人服务保障体系五有”“全覆盖要求,配齐配强乡镇、村(社区)服务站工作人员,完善村(社区)服务站工作人员待遇保障机制。巩固全国示范型退役军人服务中心(站)创建成果,持续推进服务中心(站)规范化运行。

6、严格落实《云南省退役军人教育培训实施办法》,积极引导退役士兵参加职业技能培训和学历提升教育,抓实全员适应性培训和订单式自主培训,不断提升退役军人职业技能和就业能力。

7、常态化开展行业拥军和社会化拥军活动,加大双拥文化宣传和双拥成果展示。做好驻南华部队随军家属就业和军人子女入学工作,在着力解决三后问题上提升水平。大力宣扬爱国拥军模范先进事迹,着力营造双拥工作的良好氛围。

8、开展优抚对象资格确认、数据核查等工作,确保优抚资金按月足额精准发放到位。完成伤残证换发,做好信息采集、光荣牌悬挂、送立功喜报工作,将尊崇优待落到实处。认真组织实施烈士纪念设施修缮管理维护工作,大力开展烈士褒扬活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入南华县退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,南华县退役军人事务局,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内部机构设置4个:办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。下属事业单位1个:南华县退役军人服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制9人,其中:行政编制 4人,事业编制5人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

南华县退役军人事务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;南华县退役军人事务局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县退役军人事务局2021年度收入合计2465.07万元。其中:财政拨款收入2433.50万元,占总收入的98.72%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入31.57万元,占总收入的1.28%。与上年对比减少了276.21万元,主要原因是服务对象自然减员,导致发放补助资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县退役军人事务局2021年度支出合计2397.85万元。其中:基本支出261.65万元,占总支出的10.91%;项目支出2136.20万元,占总支出的89.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共457.48万元,占总支出的19.08%。与上年对比减少127.68万元主要原因是服务对象自然减员,导致发放补助资金减少

(一)基本支出情况

2021年度用于保障南华县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.65万元。与上年对比减少25.43万元,主要原因是压缩经费开支,人员调整,经费相对减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.27万元,占基本支出的94.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.38万元,占基本支出的5.19%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障南华县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2136.20万元。与上年对比减少95.86万元,主要原因受补对象自然减员,导致发放补助资金减少。具体项目开支及开展工作情是服务退役军人各项工作支出的需要,发放优抚对象服务对象优待抚恤补助支出1769.10万元、退役安置支出232.02、特困人员救助供养2.68万元、其他生活补助2.85万元、退役军人事务管理支出46.07万元,优抚对象医疗补助支出83.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出2381.55万元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比减少14.26万元,主要原因是受补对象自然减员,导致发放补助资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2284.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.26%。主要用于发放优抚对象等服务对象优待抚恤补助、退休费、生活补助等各项支出及保障工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常支出等。

2.卫生健康支出105.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于优抚对象医疗补助及单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助,军转干部基本医疗保险和公务员医疗补助,企业军转干部门诊医疗补助等费用。

3.住房保障支出8.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.1万元,支出决算为1.1万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.1万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.1万元。其中:

国内接待费支出1.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次137人(其中:外事接待人次0人)。主要用于退役军人事务服务和管理工作发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县退役军人事务局2021年机关运行经费支出7.37万元,与上年对比减少0.15万元,主要原因办公费减少部门机关运行经费主要用于办公费用0.92万元、水费0.15万、邮电费0.35万元、差旅费0.4万元、会议费0.1万元、、公务接待费1.1万元、工会经费0.98万元、其他交通费(公务员车改补贴)3.37万元。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,南华县退役军人事务局资产总额313.49万元,其中,流动资产299.97万元,固定资产13.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少397.72万元,其中固定资产减少3.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

1

313.49

299.97

13.52

0

0

0

13.52

0

0

0

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无相关情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

 

监督索引号53232400376401111



附件2:2021年度部门决算公开表样 (1).xls
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