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索  引  号:nhxwds/2025-00015 公开范围:公开 发布机关:南华县五顶山乡 著录日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县五顶山乡人民政府2024年度部门决算公开 生效日期:

南华县五顶山乡人民政府2024年度部门决算公开



监督索引号53232400556101000

南华县五顶山乡人民政府2024年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释









第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不得干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过一站式服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责,为农民提供更多的公共服务,促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村自治,推动农村建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:基层党建办公室、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个,分别是:

1.农业农村发展服务中心

2.党群服务中心

3.综合行政执法队

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是:

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展服务中心

8.综合行政执法队

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的公务员24人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员34人,机关和事业工人0;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人离休0人,退休25年末遗属6人。

车辆编制3辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

今年政府工作的总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习党的二十大和二十届二中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,认真落实省委十一届五次、州委十届六次、县委十四届七次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,锚定3815战略发展目标,按照稳中求进、以进促稳、先立后破的总体要求,坚定不移推进三个大抓、实施三大工程,以十大攻坚行动为抓手,不断夯实的基础、激活的动能、加快的步伐、强化的担当,奋力建设活力南华、温暖南华、魅力南华、幸福南华。

1.因地制宜兴产业。落实耕地保护党政同责,守牢耕地保护红线,加大耕地非农化”“非粮化、乱占耕地建房治理力度,巩固耕地流出整改成效,有效保护耕地。积极谋划,引导种植大户调整产业结构,做好稻渔综合种养示范基地建设,并发挥示范带动作用。持续做好肉牛养殖、巨菌草产业发展,完成石格拉肉牛养殖场建设并投入使用。

2.多措并举谋发展。紧盯国家政策导向和全乡短板弱项,坚持产业引领带动,持续做大做强项目储备库,围绕光伏发电、城乡开发和道路交通等领域,谋划一批新项目,做实做细项目前期,争取更多项目纳入上级盘子。深入推进招商攻坚行动,持续推动一把手招商、产业链招商、以商招商,切实提高招商项目履约率、落地率和资金到位率。积极延伸肉牛产业发展末端经济,强化招商服务,全面推进青储饲料加工厂投产,有效有序推进有机肥加工厂建设。全面履行耕地占补平衡后期种植管护主体责任,按时完成入库产生指标。

3.整治环境抓创建。深入实施农村人居环境提升行动,加大环境综合整治,全面清理私搭乱建、乱堆乱放,整治残垣断壁,强化生活污水、垃圾规范整治清理,确保公共空间整洁有序。加强改厕督导力度,以更高标准推动农村厕所革命,推动农村厕所改建从数量增加向质量提升转变,从重建设向建管并重转变。持续推行卫生洁净日、支部宣传日、挂牌督战日、指挥调度日四个日制度,健全完善村庄卫生保洁制度,定期开展环境整治,实现村庄保洁常态化。深入开展美丽村庄、美丽庭院评比等活动,提高群众维护村庄环境卫生的行动自觉,逐步养成良好生产生活习惯。广泛开展移风易俗,破除陈规陋习,弘扬文明乡村新风尚。

4.以人为本惠民生。坚持以人民为中心,补齐民生短板,繁荣各项社会事业,全力保障和改善民生,让人民群众共享改革发展成果。深入做好社保、农保、医保等工作,加大特困供养、城乡低保、大病救助等民生政策落实力度,规范有序扩大社会救助范围,保障低收入群体基本生活。聚焦就业就读就医等重点,精准落实惠农政策,持续深化便民服务办事水平,推动社会保障扩面提质。扎实做好信访维稳和矛盾纠纷调处工作,及时解决群众合理诉求。常态化开展平安创建宣传,加大电信网络诈骗等违法犯罪行为打击力度,守牢人民群众钱袋子。认真履行安全生产属地管理等工作职责,定期深入开展安全隐患排查整治,加强应急管理体系和防灾减灾能力建设,抓好防汛救灾、地质灾害防治、防火减灾等工作,坚决遏制重特大安全事故发生,确保乡内安全和谐稳定。

5.坚持不懈促振兴。常态化开展脱贫人口动态监测,落实防止返贫致贫动态监测和帮扶机制,继续加大资金统筹整合力度,拓展脱贫群众增收渠道,接续落实住房保障、教育帮扶、兜底保障等政策。紧盯未消除风险监测对象,强化产业就业、帮扶资源、兜底保障等,按人按户落实未消除风险人员帮扶措施,牢牢守住不发生规模性返贫底线。持续发展壮大特色产业,继续加大投入,支持新型经营主体与脱贫户、监测对象形成稳定利益联结机制,加大带贫产业扶持力度,想方设法提高村集体经济。



第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)



第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山乡人民政府2024年度收入合计21098068.68。其中:财政拨款收入21098068.68,占总收入的100.00%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

与上年相比,收入合计减少2056165.15元,下降8.86%。其中:财政拨款收入减少1335165.15元,下降5.95%上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入减少715000.00元,下降100%,上年度拨入项目资金,本年度无该项资金,导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县五顶山乡人民政府2024年度支出合计21438954.20。其中:基本支出11780117.58,占总支出的54.95%;项目支出9658836.62,占总支出的45.05%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少6611958.51元,下降23.00%。其中:基本支出增加409765.30元,增长3.6%;项目支出减少7021723.81元,下降42.1%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障南华县五顶山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11780117.58其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10967602.58元,占基本支出的93.10%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费812515.00元,占基本支出的6.90%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障南华县五顶山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9658836.62其中:基本建设类项目支出0.00。具体项目开支及开展工作情况为:一般公共服务支出486306.62,国防支出30000.00,科学技术支出103000.00,文化旅游体育与传媒支出30000.00,社会保障和就业支出107460.00,卫生健康支出25840.00,节能环保支出1534900.00,城乡社区支出0.00,农林水支出6788900.00,交通运输支出318330.00,自然资源海洋气象等支出34100.00,住房保障支出0.00,其他支出200000.00

2024年度第二批农村生活污水治理整县推进试点以奖代补资金项目经费1496500.00元,主要用于农村污水治理,提升农村人居环境。

五顶山乡村党组织和村委会村民小组工作经费267000.00元,主要用于村党组织和村委会村民小组日常运转。

五顶山乡2024年新村自然能提水项目资金3980000.00元,主要用于五顶山乡新村村委会自然能提水项目建设,保障项目区周边群众生产生活用水

五顶山乡2024年中央农村综合改革转移支付资金700000.00元,主要用于五顶山乡力苴村委会基础设施建设。

五顶山乡2024年农村公路养护省级资金303330.00元,主要用于农村公路养护,保障村组道路畅通。

五顶山乡2024年力苴片区以工代赈建设项目资金300000.00元,主要用于五顶山乡以工代赈项目建设,完善基础设施。

中国石油大学(北京)2024年定点帮扶资金200000.00元,主要用于五顶山乡新村村委会基础设施提升建设。

五顶山乡新村村委会五顶山小组民族团结示范村建设人居环境提升项目资金100000.00元,主要用于五顶山小组民族团结示范村建设人居环境整治提升。

五顶山乡2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金、省级水利抗旱救灾资金180000.00元,主要用五顶山乡水利基础设施建设维修,保障全乡群众生产生活用水。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出21098068.68,占本年支出合计的98.41%。与上年相比减少1335165.15元,下降5.95%,完成年初预算的175.01%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5443625.30占一般公共预算财政拨款总支出的25.8%,完成年初预算的103.68%主要用于党委、人大、政府、财政所的人员经费、公用经费、全乡车辆使用经费、政协委员视察经费、党员教育工作经费、事业发展支出经费、村民小组工作经费、村级党组织工作经费等支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加了一般公共服务(类)支出

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

3.国防(类)支出30000.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的100%主要用于保障武装工作、征兵工作顺利进行

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出103000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%年初无此项预算主要用于支持农村种养殖基础研究、技术开发、科学教育推广等方面支出

7.文化旅游体育与传媒(类)支出227784.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%完成年初预算的111.77%。主要用于农村文化建设、农家书屋图书购置、村级文体活动及乡镇文化站人员经费支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒(类)支出

8.社会保障和就业(类)支出2549236.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.08%完成年初预算的116.33%。主要用于民政对象各类补助、五大保险、在职及退休人员养老保险等支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加了社会保障和就业(类)支出

9.卫生健康(类)支出642488.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。完成年初预算的109.57%主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、人员经费支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加了卫生健康(类)支出

10.节能环保(类)支出1534900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%年初无此项预算。主要用于农村环境综合整治、环境保护管理、环境监测与监察、退耕还林还草、污染减排等支出

11.城乡社区(类)支出190426.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%完成年初预算的99.76%。主要用于城乡社区规划、改善行政村基础设施及公共服务,提高群众生活水平

12.农林水(类)支出9218119.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.69%完成年初预算的310.71%。主要用于农业中心、林业、水利、畜牧兽医等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费、扶贫、基础设施等专项经费支出;造成预决算差异的主要原因是年中追加了农林水(类)支出

13.交通运输(类)支出318330.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,年初无此项预算主要用于农村道路维修养护、交通秩序维护、劝导、宣传等交通安全支出

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%(无相关支出情况)年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出34100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算主要用于五顶山乡2021至2022年耕地流出问题整改工作

19.住房保障(类)支出606057.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%,完成年初预算的95.30%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出200000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.947%,年初无此项预算。主要用于南华县五顶山乡体育场地设施建设,为政府性基金预算财政拨款

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元,决算为170,000.00元,完成年初预算的85.00%;支出决算较上年减少124996.81元,下降42.37%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00,决算为90000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.94%,完成年初预算的45.00%;公务接待费支出年初预算为80000.00,决算为80000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.05%,完成年初预算的100%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年减少125000.00元,下降100%公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%公务接待费支出决算较上年增加3.10元,增长0.0038%;具体是国内接待费支出决算80000.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加3.10元,增长0.0038%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00,支出决算为170000.00,完成年初预算的85.00%支出决算较上年减少124996.81元,下降42.37%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为120000.00,决算为90000.00,完成年初预算的52.94%;公务接待费支出预算为80000.00,决算为80000.00,完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格遵守中央八项规定精神贯彻落实厉行节约的各项要求,减少不必要的三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少125000.00下降100%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00,增长0.00%;公务接待费支出决算增加3.10,增长0.0038%具体是国内接待费支出决算80000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3.10元,增长0.0038%国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格遵守中央八项规定精神贯彻落实厉行节约的各项要求,减少不必要的三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡镇乡村振兴、农林水、烤烟、产业发展等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待154批次(其中:外事接待0批次),接待人次828人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县级各部门到我检查指导工作、学习交流工作经验发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本部门2024年度无需要说明的事项


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

南华县五顶山乡人民政府2024年机关运行经费支出802875.00比上年增加113007.98,增长16.38%,主要原因我乡人员项目增加导致落实重点项目的相关费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、水电费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,南华县五顶山乡人民政府部门资产总额78148900.00元,其中,流动资产1501100.00元,固定资产9819800.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1426600.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12748909.69,其中固定资产减少578201.86。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆1.00辆,账面原值74451.00;报废报损资产142项,账面原值499771.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额85284.56元,其中:政府采购货物支出40130.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出45154.56元。授予中小企业合同金额85284.56元,其中:授予小微企业合同金额85284.56元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

(二)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

(三)项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。


监督索引号53232400556101111




附件【南华县五顶山乡2024年决算报表20251015050610991.xlsx