南华县审计局派出审计组,自2025年1月6日至2025年3月8日,对雨露乡人民政府2024年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计,针对审计发现的问题,我乡高度重视,及时召开班子会,并提请党委会分析研究,制定整改措施,形成整改方案,逐一整改销号,现将整改情况向社会公告:
一、审计发现的主要问题及整改情况
(一)关于“预算执行方面存在问题”的整改
1.针对“未及时上缴预算收入113,000元”问题的整改落实情况
整改情况:我乡已于2025年3月11日将罗文猪场租赁租金113,000元全额上缴县财政,已完成问题整改。下步工作中,我乡将加强预算收入征收管理,严格按照相关管理办法认真履行职能职责,严禁隐瞒、截留、坐支租金收入,确保应收尽收、应缴尽缴。
2.针对“超预算列支“会议费”、“培训费””问题的整改落实情况
整改情况:一是严控支出、规范使用。严格控制和压缩行政经费,努力降低行政成本,对超范围、超标准列支会议培训费申请一律不予批准。二是强化预算,严格执行。科学编制年初预算,严禁超预算、无预算支出,严格监控会议费、培训费使用情况。
3.针对“会计账面未如实反映公务用车运行维护费”问题的整改落实情况
整改情况:一是加强业务培训,了解掌握财经法规、财务制度、会计核算等知识,提高业务人员业务操作水平。二是下步工作中,根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,加强经济监督,依法依规开展会计核算,如实反映相关费用的实际支出情况。
(二)关于“决算草案编制方面存在问题”的整改
4.针对“年末部门决算数据账表不符”问题的整改落实情况
整改情况:下步工作中,我乡将加强财会人员对《中华人民共和国预算法》的学习和业务培训,保证会计帐簿记录与实物及款项的实有数额相符、会计帐簿记录与会计凭证的有关内容相符、会计帐簿之间相对应的记录相符、会计帐簿记录与会计报表的有关内容相符,切实规范部门决算编制工作,避免类似问题再次出现。
(三)关于“国有资产管理方面存在问题”的整改
5.针对“固定资产未入账”问题的整改落实情况
整改情况:我乡已于2025年1月1日完成了固定资产补录,已完成问题整改。下步工作中,我乡将加强固定资产日常管理,及时进行固定资产入账,确保各项固定资产账帐、账实、账表相符。
(四)关于“内控制度建设及执行方面存在问题”的整改
6.针对“外聘人员管理考核制度不健全”问题的整改落实情况
整改情况:我乡根据审计反馈问题及时制定《雨露白族乡人民政府外聘人员管理办法》,已完成问题整改。下步工作中我乡将进一步加强对外聘人员的管理,尤其对外聘人员的报酬情况做到底数清、发放标准清,考核程序严谨,评判标准客观,考核过程公平公正,考核结果公开。
二、巩固整改成果
下步工作中,我乡将严格按照审计报告反馈的问题,深入分析原因,查找问题根源,结合审计发现的典型问题、查处的典型案例,开展现场警示教育,以案促改、以案明纪,增强干部职工的纪律意识和风险防控意识,同时将审计整改与日常管理、业务工作相结合,以此次审计整改为契机,推动各项工作规范化、科学化运转,健全完善各项内部管理制度,不断提升管理水平。
南华县雨露白族乡人民政府
2025年9月4日