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索  引  号:nhxjkj-/2025-0218018 公文目录:财政预决算 发文机关:南华县卫生健康局 成文日期: 发文字号: 主  题  词: 标      题:南华县中医医院2025年预算公开 发布日期:2025年02月18日

南华县中医医院2025年预算公开



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南华县中医医院2025年预算公开

南华县中医医院2025年预算公开目录

第一部分 南华县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县中医医院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、2025年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、2025年部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、2025年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

南华县中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据南华县卫生健康局文件规定,本部门主要职责是:承担本辖区内的中医药临床医疗工作、妇保工作、健康检查工作及乡镇卫生院的中医临床指导工作。

2025年主要工作任务及目标是积极完成上级下达各项公共为生服务工作任务、对乡镇卫生院的中医药临床教学及指导工作以及开展服务好医院业务工作,力争使医疗服务业务收入突破75,000,000.00元。

(二)机构设置情况

我部门共设置34个内设机构,包括:13个职能科室,分别是党办、行政办、医务科、质控办、病案科、护理部、公卫科、感控科、医保办、人事科、科教科、宣传科、中彝医基层指导科;13个临床科室,分别是针灸科、内二科、内一科(老年病科)、内三科、妇儿科、外科、骨伤科、急诊科、麻醉科、中彝医康复科、治未病科、皮肤科、口腔科;3个医技科室,分别是检验科、功能科、放射科;5个保障科室,分别是药剂配液科、财务科、信息科、设备科、后勤科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

(一)着力加强党的建设,充分发挥领航作用。一是认真落实党总支领导下的院长负责制,不断完善议事决策制度和医院章程。二是强化干部人才管理,落实中层干部竞聘上岗制度,加强思想政治教育和业务培训。三是夯实党支部建设,严格执行“三会一课”等党的组织生活基本制度,严肃党内政治生活,推进“双培养”机制,促进党建与业务融合。四是抓好行业作风建设:开展法律法规、职业道德培训和廉洁文化宣传;充分运用信息系统建立风险防控和监管体系,完善考核结果运用机制;不断优化信访举报与投诉处理工作,畅通渠道,加强舆情监测;持续推进医药领腐败问题和群众身边不正之风整治工作、整治殡葬领域腐败乱象专项行动,努力营造风清气正的医疗环境。

(二)着力开展新技术、新项目,提升科室服务能力。

内一科:完成分科,独立建立老年病科。开展继发性高血压血浆检查、24小时动态心电图检测、心肺功能试验、活动平板试验4个新项目,增加诊治心血管疾病的诊断及康复手段。内二科:完成分科(肺病科、内分泌风湿病科),内分泌风湿病科设立内分泌组、风湿免疫组两个专业,并建立尪痹、消渴、骨痹、痛风4个临床路径(优势)病种方案。内三科:开展胃-十二指肠镜+电子结肠镜检查,内镜下APC、EMR、ESD术,食管胃底静脉曲张硬化剂注射+套扎术5项诊疗技术。中彝医康复科:开展产后康复、心肺康复2个新项目。急诊科:开设急诊ICU、留观病床,提升急诊急救能力。功能科:开展超声引导下穿刺及超声造影技术,皮肤超声及体表肿物超声检查项目。皮肤科:开展皮肤外科手术及医美诊疗项目。口腔科:开展橡皮章隔离技术、儿童牙体缺损预成冠修复、儿童早期错牙合矫正、疑难阻生齿微创拔除技术、复杂固定义齿修复、贴面美学修复6项诊疗项目。

(三)着力加强门诊建设,增强门诊服务能力。一是改建皮肤科门诊手术室,建立痤疮专科门诊。二是口腔科完成新增牙椅诊室、牙科CT室安装及改建,建设口腔种植手术室。三是加强中医特色护理门诊建设,年内计划选送2名护士长到广东省中医医院进修,不断拓展中医护理门诊诊疗项目。四是根据2025年全国卫生健康工作会议精神,2025-2027年确定为“儿科和精神卫生服务年”,开展心理门诊和睡眠门诊服务,优化和加大儿科门诊服务。五是加快推进日间手术,提高门诊服务能力。

(四)着力抓好专科建设,不断彰显专科优势。一是持续加强4个省级中医特色专科建设项目,年内4个科室要完成1个继教班,并顺利完成终期评审验收。二是加强老年病科建设,年内独立开设老年病科住院部,强化设施设备建设和人才培养,并按照建设标准,完成中期建设目标。

(五)着力发挥中医特色优势,提高中医临床疗效。临床科室门诊诊疗病人数前3位的病种至少包含1个中医优势病种,制定科室优势病种中医诊疗方案并组织实施,逐步提高中医优势病种诊疗方案的覆盖率,中医优势病种出院人数(前3位的优势病种出院人数总和)占入院收治人数比例逐年增加,每个科室实行中医临床路径的病种数不少2个,(医院实行中医临床路径管理的病种数≥20种),年度出院病人临床路径管理比例≥60%,完成率≥70%,开展中医医疗技术项目≥40种,采用非药物中医技术诊疗人次占医院门诊总人次的比例≥10%,常年应用的医疗机构中药制剂≥5种,门诊处方中,中药(饮片、中成药、医院中药制剂)处方比例≥60%;中药饮片处方占门诊处方总数的比例≥30%,出院患者中应用中药饮片人次占出院患者人次的比例≥60%,中药饮片处方数占门诊人次的比例≥50%,中医治疗率≥60%,优势病种住院中医治疗率≥70%;中医优势病种(前3位优势病种)出院人数占出院人数比例≥60%。

(六)提升医疗质量水平。医疗服务广度指标(DRGs组数)≥300,医疗服务整体技术难度指标逐步提高(病例组合指数值CMI值),要逐步达到1以上,医疗服务辐射周边3个及以上县或外埠病人占比超过5%,三四级手术占比>30%,人均住院费用增幅≤5%,中医十大单病种质量,四大指标有3-4项优于同类医院基准值,低风险组死亡率≤0.2‰,门急诊中药饮片处方的抽查率应不少于中药饮片总处方量的0.5%,每月点评处方绝对数不少于100张;病房(区)的抽查率(按出院病历数计)不少于5%,每月点评出院病历绝对数应不少于30份。

(七)着力加强人才队伍建设,提高医院核心竞争力。一是做好人才引进工作。二是加强人才培养工作。三是选送1-2名医生参加住院医师规范化培训。四是积极培养专(学)科带头人、名医、中青年骨干,加强人才队伍的梯队建设。

(八)着力抓实科教工作,促进临床发展。一是提升云南省中医类别助理全科医生规范化培训基地教学质量,加强学员量化考核,组织学员参加培训及冲刺练习,提高考试通过率。二是加强临床带教工作,每季度对科室教学工作、助培学员、带教老师进行院级督导,每季度召开一次助培学员、实习生交流会,听取助培学员学习中的困难和对医院的意见建议,积极沟通解决问题。三是做好继续教育工作,2025年积极申报并开展继续医学教育项目5个,做好院内业务培训工作;四是积极组织科室申报科研项目1项。

(九)着力强化药事管理,保障临床用药需求。一是加强对麻醉药品、精神药品和毒性药品的管理。二是认真落实处方、医嘱点评制度,提高处方点评质量。三是加强药品、耗材物资采购管理,保障临床供应。四是逐步开展临床药学的相关工作,提高临床合理用药。五是每季度开展一次临床科室备用药品、耗材督查工作。六是年内完成药品不良反应、医疗器械不良事件上报。七是完成医共体中药饮片采购计划审核和计划报送工作。

(十)着力提升护理工作,提供优质中医护理服务。一是加强护士队伍建设。二是强化护理质量管理。三是推进中医护理发展。四是加强护理安全管理,做好重点环节监控和护理不良事件上报工作,合理搭配值班确保安全。五是持续巩固提升优质护理服务工作,年底申报中彝医康复科优质护理病区复核验收。六是各项指标按质按量完成。

(十一)着力做好中医药文化宣传,营造浓郁中医氛围。

(十二)着力加快信息化建设,促进医院智能化发展。一是进一步完善医院信息系统。二是推进智慧医院建设。三是拓展移动医疗服务功能。四是提升互联网医院使用率。五是加强网络与信息安全管理。

(十三)着力抓好重点项目,促进医院新发展。一是完成圆宝KTV酒店装修改造项目。二是推进公立医院改革2大项目。三是加强中医药适宜技术推广中心建设,完成中医药适宜技术推广中心2025年度建设任务,并做好考核验收工作。

(十四)全面加强医保工作。持续开展打击欺诈骗保专项治理行动,加大医保基金监管力度,确保医保基金使用安全。

(十五)抓实院感防控工作。持续加强对重点部门、重点环节、高危人群及高危因素的医院感染质量督查,做好院感防控工作,预防和控制院内感染的暴发和流行,并定期对全院各科室的医院感染质量进行指导、督查及考核。

(十六)持续开展好公卫工作。一是加强传染病防治管理工作。二是加强基本公共卫生中医药健康管理服务项目考核、指导工作。

(十七)持续开展平安医院建设。一是做好“三防”建设。二是加强组织管理,不断完善管理制度。三是加大消防安全管理力度。四是构建和谐医患关系。

(十八)对口支援工作。一是对接好上级医院对我院的对口支援、帮扶工作。二是做好我院对卫生院的驻点帮扶工作及我院在卫生院建立专家工作站相关工作的开展,同时做好卫生院人员进修工作。

(十九)健康扶贫工作和乡村振兴工作有效衔接。根据县委、县政府的工作要求,开展好挂包联系点一街乡密什么村委会的47户挂包工作,同时做好新一轮驻村队员轮换有关工作,持续落实好健康扶贫工作,做好大病集中专项救治工作。

(二十)“三创”工作持续推进。持续做好创文、创卫、创慢工作,结合医院实际,将三创工作融合推进,相互促进,积极开展志愿者服务工作和大力开展新时代文明实践活动。

(二十一)强化医院管理。进一步优化奖励性绩效分配方案、持续加强运营管理,坚持公益性、整体性、融合性、成本效率和适应性原则,将运营管理全面融入现代医院管理理念,深度融合医院核心业务,完善医院运营管理制度、强化成本管控与投入产出评价分析,促进医院健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制84人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制84人。在职实有81人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助81人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆(其中:公务用车2辆、特种专业技术用车3辆),超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入84,366,777.75元,其中:一般公共预算9,366,777.75元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入75,000,000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与2024年单位财务总收入79,163,459.46元对比,增加5,203,318.29元,同比增加6.57%,其中:一般公共预算增加203,318.29元,主要是因为在职在编人员增加1人,退休人员增加1人,人员工资在2024年的基础上有所增加的原因;项目资金县级补助无变化;事业收入增加5,000,000.00元,主要是根据医院的发展水平,结合医院近三年的医疗业务收入增速测算并通过职代会所定任务指标。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,366,777.75元,其中:本年收入9,366,777.75元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9,366,777.75元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年单位政拨款收入9,163,459.46元对比,一般公共预算增加203,318.29元,同比增长2.22%,主要原因分析是基本补助资金中在职在编人员增加1人,退休人员增加1人,人员工资在2024年的基础上有所增加;项目资金县级补助无变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出84,366,777.75元。财政拨款安排支出9,366,777.75元,其中:基本支出8,886,777.75元,与上年对比增加203,318.29元,增长2.34%,主要原因分析是基本补助资金中在职在编人员增加1人,退休人员增加1人,人员工资在2024年的基础上有所增加;项目支出480,000.00元,与上年对比480,000.00元,增加0元,增长0%。单位资金支出75,000,000.00元,其中:事业支出75,000,000.00元,与上年70,000,000.00元对比,增加5,000,000.00元,同比增长7.14%,主要原因分析是根据医院的发展水平,结合医院近三年的医疗业务收入增速测算并通过职代会所定任务指标;事业单位经营支出0元,与上年0元对比,增加0元,同比增长0%;其他支出0元,与上年0元对比,增加0元,同比增长0%。

1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2080502事业单位离退休预算支出903,146.40元,主要用于事业单位退休人员经费统筹外支出890,846.40元和退休人员公用经费支出12,300.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出847,434.23元,主要用于在职人员、退休人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算支出423,717.11元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤预算支出35,100.00元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

2100202中医(民族)医院预算支出5,814,286.22元,其中:基本支出5,334,286.22元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖金等;项目支出480,000.00元,主要用于从业人员预防性健康免费体检和中医药事业发展2个县级财政资金补助项目。

2101102事业单位医疗预算支出360,159.55元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助预算支出320,002.57元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出预算支出27,356.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出、失业保险支出。

2210201住房公积金预算支出635,575.67元,主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出8,886,777.75元,其中30101基本工资:2,711,713.20元,30102津贴补贴:188,227.20元,30107绩效工资:2,407,863.50元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:847,434.23元,30109职业年金缴费:423,717.11元,30110职工基本医疗保险缴费:360,159.55元,30111公务员医疗补助缴费:320,002.57元,30112其他社会保障缴费:53,838.32元,30113住房公积金:635,575.67元,30201办公费:12,300.00元,30302退休费:890,846.40元,2080801死亡抚恤:35,100.00元。

项目支出480,000.00元,其中30201办公费:5,000.00元,30202印刷费:5,000.00元,30218专用材料费:270,000.00元,31003专用设备购置:200,000.00元。

3.单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于:

2100202中医(民族)医院单位基本支出75,000,000.00元,其中基本支出65,000,000.00元,主要用于在职人员人员经费、社保缴费差额部分和合同制人员基本工资以及开展医疗服务活动所需的公用经费等。项目支出10,000,000.00元,主要用于开展医疗服务活动所需的资本性支出等。

4.单位资金支出按经济科目分类情况

2025年单位资金基本支出65,000,000.00元,其中30101基本工资:2,600,000.00元,30107绩效工资:2,400,000.00元,30199其他工资福利支出:15,000,000.00元,30201办公费:1,000,000.00元,30202印刷费:200,000.00元,30204手续费:10,000.00元,30205水费:150,000.00元,30206电费:800,000.00元,30207邮电费:250,000.00元,30211差旅费:810,000.00元,30213维修(护)费:7,770,000.00元,30214租赁费:50,000.00元,30216培训费:790,000.00元,30218专用材料费:21,100,000.00元,30226劳务费:12,000,000.00元,30217公务接待费:40,000.00元,30231公务用车运行维护费:30,000.00元。

2025年单位资金项目支出10,000,000.00元,其中30227委托业务费:1,500,000.00元,31002办公设备购置:500,000.00元,31003专用设备购置:5,000,000.00元,31006大型修缮:2,000,000.00元,31007信息网络及软件购置更新:1,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

与中央配套事项对下专项转移支付情况无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付情况无。

(三)经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项对下专项转移支付情况无。

六、政府采购预算情况

根据国家政府采购的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目546个,政府采购预算总额10,140,000.00元,其中:政府采购货物预算5,605,000.00元、政府采购服务预算2,535,000.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

南华县中医医院2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

南华县中医医院2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

南华县中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆,我单位无公务用车运行维护费财政拨款经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门自身实际和发展目标,结合财力可能,2025年预算项目支出10,480,000.00元,其中财政资金预算项目支出480,000.00元,事业收入预算项目支出10,000,000.00元。

财政资金预算具体项目情况说明如下:

1.中医药事业发展经费补助项目200,000.00元,主要依据贯彻落实《云南省人民政府关于加快中医药特色发展若干措施的通知》(云办发〔2021〕40号)、《楚雄州人民政府关于印发楚雄州加快中彝医药特色发展30条措施的通知》(楚政办通2022〕60号)和《南华县人民政府关于印发南华县加快中彝医药特色发展30条措施的通知》(南政办通〔2022〕33号)精神,根据《南华县人民政府办公室关于印发县级公立医院综合改革财政补偿办法等方案的通知》(南政办通〔2015〕30号)规定,按照《南华县财政局关于编制南华县2025-2027中期财政规划和2025年部门预算的通知》(南财预〔2024〕262号)文件要求。预算政策性补助经费200,000.00元,专项用于中医药事业发展,采购中医专用医疗设备,提升中医适宜技术水平。资金来源于财政定额补助,所要达到的绩效目标是完成公共卫生服务、指令性任务服务工作以及中医药服务能力建设工作。

2.从业人员预防性健康免费体检补助经费项目280,000.00元,主要依据《楚雄彝族自治州卫生健康委员会楚雄彝族自治州财政局转发云南省卫生健康委云南省财政厅关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》(楚卫发〔2019〕22号)文件要求,预算保障的预防性健康体检费,公共卫生单位为60元/人次左右,其他医疗机构80元/人次左右,由卫生健康、财政部门核实后据实拨付。按照《南华县财政局关于编制南华县2025-2027中期财政规划和2025年部门预算的通知》(南财预〔2024〕262号)文件要求预算。医院2025年预算开展从业人员预防性健康免费体检财政补助280,000.00元,其中:办公费5,000.00元、专用材料费270,000.00元、印刷费5,000.00元。项目用途保障从业人员预防性健康免费体检。资金来源于2025年财政定额补助,所要达到的绩效目标是确保从业人员预防性健康体检质量和所有符合条件的人员均能享受政策。

3.卫生事业发展经费项目10,000,000.00元,主要依据《南华县财政局关于编制南华县2025-2027中期财政规划和2025年部门预算的通知》(南财预〔2024〕262号)文件要求,结合医院2025年收入预算,主要是资本性支出项目,用自有资金预算政府采购货物类5,500,000.00元,工程类2,000,000.00元,服务类2,500,000.00元。项目用途采购2025年货物、工程、服务等项目。项目资金来源单位自有业务收入资金,所要达到的绩效目标是单位开展医疗业务所需项目采购,严格按政府采购的有关规定执行,保障医疗服务正常开展,加强医疗服务能力,提高服务对象满意度。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县中医医院2025年机关运行经费安排0元,与上年对比较上年增加0元,增长0%。

南华县中医医院为财政差额拨款类事业单位,无机关运行经费;2025年公用经费安排0元,与上年对比较上年增加0元,增长0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,南华县中医医院资产总额83,865,914.99元,其中,流动资产35,978,456.63元,固定资产47,887,457.36元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加11,031,073.32元,其中固定资产减少2,713,930.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产55项,账面原值2,578,025.84元,实现资产处置收入5,818.00元;资产使用收入0元,其中出租资产318.40平方米,资产出租收入30,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232400336300400111



南华县中医医院2025年部门预算表20250218082144414.xlsx